老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
老师,我想问一下,就是我们开票的部分往来还剩多少余额月末的时候该跟谁核对
答: 同学你好, 开票后是需要做账的,做到往来里边,往来会核算到具体哪个公司,如果你们公司财务只对内的话,那就是和业务对,再让他们和客户对账, 如果你们自己直接对外对账的话,你就需要和客户直接对账
年底了往来余额一定要全平账吗
答: 不一定 比如应收财款收不回来的就要挂账 应付没有支付的也是可以 挂账的, 但是股东向企业借款年底不还的要视同 分红处理交个税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想问下 之前的往来账不准确余额为0, 其实客户账上还有48 今天打给客户了 我这个帐该怎么做啊?
答: 您好!你应该找出错误的凭证,是哪个凭证错误导致的,然后再做一笔更改的分录,然后再做支付的分录。