购买一批家具,家具已入库,尾款已付完,付款的时候我已经把固定资产做账了,税金也做了待抵扣进项税,后来才来发票,但是发票金额比我的付款金额多,这种情况下我要怎么做账??
学徒
于2018-12-20 15:26 发布 1111次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-20 15:27
请问这个差额后期还需要付款么 如果不需要 可以要求对方开差额部分的红字发票
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请问这个差额后期还需要付款么 如果不需要 可以要求对方开差额部分的红字发票
2018-12-20 15:27:00
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您好,转出的进项税额是转全额,待抵扣也是全冲的,如果部分福利,部分生产经营用的,不用做转出的,进项税全抵扣,全待抵扣处理就行了。
2018-10-27 17:23:46
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你好!可以抵扣不动产分两年在应交税费—待抵扣税金
2016-11-03 08:45:37
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注:全部票都是固定资产进项
2017-12-15 16:26:02
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你好!可以的。认证了留抵到抵扣完。
2017-08-09 16:06:12
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