送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-20 15:27

请问这个差额后期还需要付款么 如果不需要 可以要求对方开差额部分的红字发票

学徒 追问

2018-12-20 15:28

我入固定资产卡片又是根据发票入的,和账上做的固定资产有不一致,要怎么办

bamboo老师 解答

2018-12-20 15:29

这种情况就只能调整了

学徒 追问

2018-12-20 16:33

我想请教下在只有银行流水的情况下怎么做财务报表哇

bamboo老师 解答

2018-12-20 16:34

那就只做应收应付 其他应收应付 财务费用科目了

上传图片  
相关问题讨论
请问这个差额后期还需要付款么 如果不需要 可以要求对方开差额部分的红字发票
2018-12-20 15:27:00
您好,转出的进项税额是转全额,待抵扣也是全冲的,如果部分福利,部分生产经营用的,不用做转出的,进项税全抵扣,全待抵扣处理就行了。
2018-10-27 17:23:46
你好!可以抵扣不动产分两年在应交税费—待抵扣税金
2016-11-03 08:45:37
注:全部票都是固定资产进项
2017-12-15 16:26:02
你好!可以的。认证了留抵到抵扣完。
2017-08-09 16:06:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...