增值税时都是借应交税费-应交增值税-已交税金,到年末怎么做结分录
艳子
于2018-12-22 10:33 发布 834次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-22 10:36
平时你们交税件怎么处理的?一般是冲未交税金
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平时你们交税件怎么处理的?一般是冲未交税金
2018-12-22 10:36:24

你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43

月末做结转这个账务处理可以。将已交增值税转到未交增值税科目。
2019-05-01 15:00:15

你好,你应该按照增值税余额
借:销项
贷:进项
已交税金
减免税额
转出未交增值税
借:应交税金—增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税
2020-01-14 17:30:33

其实每个月都要结转的
2017-02-06 16:27:34
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艳子 追问
2018-12-22 10:39
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2018-12-22 11:01