在2016年,公司收到半年商户租金,会计入账:借:银行存款 贷:预收账款/租金 应交税金/应交增值税然后分6个月摊销 借:预收账款/租金 贷:主营业务收入现在发现当时只摊销了一个月,剩余的5个月还在预收账款挂账,我该怎样处理
363366017
于2018-12-26 17:34 发布 768次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-26 17:35
你好!在当月一次性补摊。
相关问题讨论

你好!在当月一次性补摊。
2018-12-26 17:35:18

建议直接处理在当期 借:预收账款/租金 贷:主营业务收入(5个月)
2018-12-26 18:12:37

你好,是可以的。
2019-09-26 19:46:21

分录处理正确的,没问题的
2021-02-19 17:43:39

一、收款时
借: 银行存款
贷: 预收账款
二、确认收入时
借:预收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2020-03-14 20:15:18
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