我在8月份收到一张专用发票,做账时转出。9月填8月增值税申报表时也填了转出了税额。9月底,又发起了红字发票申请,对方也开来销项负数的发票。然后10月份填9月纳税申报表时,系统会自动带出来这部分转出税额,那我不是多转出了吗?
也許、啲也許
于2018-12-27 16:43 发布 507次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-12-27 17:25
是的,你们做进项税额转出一定要凭红字发票
相关问题讨论
是的,你们做进项税额转出一定要凭红字发票
2018-12-27 17:25:59
你可以到税务局做9月申报8月的更正申报。但这几天能不能办理,要联系你当地税务局,这几天各地税务局在维护升级
2018-12-28 12:10:19
你好,是的,是这样处理的,
2019-09-03 10:02:47
你好,收到进项红字发票,是做进项税额负数处理,而不是做进项税额转出处理
2021-10-08 11:32:56
您好
申报9月份的增值税时,此张发票要作进项税额转出
2020-10-07 10:51:39
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