老师,我8月份开了一张发票已入账,开票信息有误,12月份退回来重新开了一张,要怎么处理
潘朵拉
于2018-12-28 11:10 发布 965次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-28 11:12
你好,在系统申请开具负数发票,税局审批之后开具负数发票冲销,然后再开具一份正确的发票
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你好,在系统申请开具负数发票,税局审批之后开具负数发票冲销,然后再开具一份正确的发票
2018-12-28 11:12:42
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10月份做一张负数发票,做一张正确的就行了,发生什么业务就进行什么处理
2015-11-04 15:18:46
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12月做和11月一样的分录,金额是负数就可以了
2018-12-27 12:57:39
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你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
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八月份留个复印件做账,问下对方负数开出来了没有,开出来了你问他要复印件做,11月份正常开的正常做
2018-11-13 16:46:10
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潘朵拉 追问
2018-12-28 11:19
邹老师 解答
2018-12-28 11:27