老师,我们是火锅店,购买的菜类肉类是下个月付这个月的款,一月一付,但发票是下月付钱时才给开,那这个月怎么做账,是做借主营业务成本贷应付账款吗,后面没有发票做凭证怎么办
爱拼
于2018-12-28 12:35 发布 598次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2018-12-28 12:58
学员你好,
这种情况属于货到票未到的情况,
暂估成本即可,暂估不用暂估增值税的。
等下月票到了,再冲减暂估,做成本。
对于你当月来说,当月成本做了。
次月的话,冲减暂估,再做成本,一来一回,如果金额估算的差不多,不会有太大的损益差异的。
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学员你好,
这种情况属于货到票未到的情况,
暂估成本即可,暂估不用暂估增值税的。
等下月票到了,再冲减暂估,做成本。
对于你当月来说,当月成本做了。
次月的话,冲减暂估,再做成本,一来一回,如果金额估算的差不多,不会有太大的损益差异的。
2018-12-28 12:58:05
可以 你先入账 待12月发票来了 再把之前冲回 重新按发票入账
2018-12-26 09:32:23
直接冲主营业务成本然后做发票的
2019-12-31 15:35:28
你好,账务处理是可以的。
2020-01-17 20:52:08
你好 没有付款贷方不做银行存款 按实际做 货到票未到是暂估入库 借原材料贷应付账款暂估
2020-07-22 08:27:34
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