送心意

宁静老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-29 16:25

在账务处理申报无票收入,后面做补开发票收入。

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年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好 是的 就是你说的那样做结转
2019-02-22 11:08:23
你的理解是对的
2019-02-22 11:03:04
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