年底了,我要作进项税额转出,是不是转出的进项税额在申报时,是用手工填在增值税申报的主表上吗?
咖啡糖
于2018-12-31 00:19 发布 1423次浏览
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恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
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你好。进项税转出需要先填附表二,然后主表数据会自动取数。
2018-12-31 00:24:00

不是,进项税额转出是指在当月的增值税纳税申报表中,将上月未转出的进项税额转让到本月进行申报。
2023-03-13 17:21:17

你好,附表二应该可以填的啊,为啥不能填?
2018-06-04 17:26:24

您好,是不是税务抽查到了啊。自查哪年有少缴增值税就更正申报哪年的。补的税不进进项转出,比如补营业外收入的增值税,就是在附表里补填未开票收入。在原申报表上增加查到收入未申报增值税的部分。我正在办这个
2023-04-07 23:02:40

是的,在附表2填写进项税额转出就可以
2019-02-13 15:32:22
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