送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-02 09:45

赶紧去税局报到,核定税种办理税控,建账然后正常做账

丹~ 追问

2019-01-02 09:56

老师,那现在是不需要做账吗?只是有现金流水!同时招了几个人,也有办公场所!

朴老师 解答

2019-01-02 10:01

要做账的,有业务就要做

丹~ 追问

2019-01-02 10:31

老师,那我现在记账都是借:长期待摊费用,贷:库存现金,这样对吗?

朴老师 解答

2019-01-02 13:48

你好,不对的哦,不能这么做

丹~ 追问

2019-01-02 14:00

老师,那应该怎么做呢?请指点!现在单位也没有银行存款。

朴老师 解答

2019-01-02 14:04

按照实际业务该是什么费用就做成什么费用 
如果是筹建期就计入管理费用开办费

丹~ 追问

2019-01-02 14:46

那我将长期待摊费用一次性转到管理费用,可以吗?

朴老师 解答

2019-01-02 14:49

都做成管理费用开办费,筹建期结束转入待摊费用

丹~ 追问

2019-01-02 14:55

可是之前的记账凭证我都是这样写的,借:长期待摊费用-开办费,贷:库存现金。法人垫付钱的时候就写的是,借:库存现金,贷:其他应付款。那现在要怎么办呢?需要改吗?

丹~ 追问

2019-01-02 15:16

我们老板心很大,很少见到他,现在单位没有任何收入,都是费用支出,应该说单位性质还不完善,应该算是筹建期吧!以前也没有遇到这种情况,单位就我一个财务,本来以前是做出纳的,现在要开始做账了,没有一点头绪,也不知道如何下手,请老师帮帮我!谢谢!

朴老师 解答

2019-01-03 09:17

法人垫付的钱就这么做

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