年底了如何接转增值税。本月销项>进项税额但是上月有余额进项税额。 实际情况是销项税额<(进项税额十上月余额税额)如何接平增值税?
欢呼的墨镜
于2019-01-03 17:00 发布 581次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!这个不用单独做分录。
2019-01-03 17:01:14

你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
2019-01-24 09:43:52

你好; 借方挂着余额 留底即可; 这个月做L
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2022-11-01 10:12:20

是的。同学。这是属于月末结转增值税的分录。
2019-03-10 13:35:49

进项税额和销项税额按下面这个结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-07-09 16:13:40
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