增值税普通发票开具金额大于收入数,并且已抄报税局。增值税 及附加税均按发票金额缴的税,那么多交的税是税局退回还是在下次交增值税时抵扣?求分录(因为跨月,已经红冲处理)
哭泣的黑猫
于2019-01-06 22:47 发布 575次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
那你只能开红字发票,冲减你开红票当期的收入和税金!
2019-01-06 22:50:27
你好,你需要交多少增值税,你填写计税依据里面就可以的,你的销售额已经抵扣了,你的附加税跟着抵扣。
2021-11-25 10:09:33
你好,申报的时候,直接填写负数
2019-01-24 16:28:26
你好,留底税不需要做分录的,申报表上有体现出来的
2018-08-09 16:52:31
你好; 1 对的 ; 2. 你附加税之前报了 错误了就得改
2022-10-09 12:37:49
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