老师,请教您一个问题。旅游行业是差额征收,做成本时,借:营业成本,贷:银行存款。但是营业成本是另一家旅游公司开的旅游发票,当月款已付发票未收到,下个月才收到的成本发票,请问当月在没有收到成本发票的时候分录怎么做?
坦率的冥王星
于2019-01-06 23:20 发布 635次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你好,为收到发票,直接先做预付账款处理了
2019-01-06 23:33:53
你好同学
是的同学是这个分录没错的
2019-11-13 15:25:56
做预付账款处理
借;预付账款 贷;银行存款
2017-05-17 10:40:27
做预付账款处理
借;预付账款 贷;银行存款
2020-02-21 16:07:07
1. 取得旅游服务收入时的会计处理:
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
2. 支付分包款时的会计处理:
借:主营业务成本
应交税费——应交增值税(销项税税额抵减)
贷:银行存款
. 住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理:
借:主营业务成本
应交税费——应交增值税(销项税税额抵减)
贷:银行存款
2022-08-10 16:07:35
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