送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-07 16:53

不对借管理费用贷进项税额转出这样才可以。

芳芳 追问

2019-01-07 16:56

不要确认进项税,直接做到进项税转出吗?

maize老师 解答

2019-01-07 16:58

1、借:管理费用 100 应交税费-进项税 16 贷:银行存款 116 2、 借管理费用贷进项税额转出下面结转按下面图做。

芳芳 追问

2019-01-08 09:52

请问老师增值税每个月都要这样结转吗?我看很多会计不做进项税  销项税的结转  直接结转未交增值税

芳芳 追问

2019-01-08 09:58

按你昨天教我办法 期末增值税进项税转出项目还有余额啊

maize老师 解答

2019-01-08 10:20

那是你进项税额大于你销项税额这个转出未交增值税才有余额。

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相关问题讨论
你好,对的~业务招待费的进项税额及转出是这样做的
2019-01-05 16:33:21
你好! 年底汇总做分录冲销 借应交税费…应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等做进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 10:03:06
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