老师,服务业,我们发票已全额开出给对方,已完工50%,收 问
你好,借,银行存款,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答
老师,农副产品蔬菜可以开免税的发票,那赋码是蔬菜, 问
你好,可以的啊。本身就是蔬菜。 答
这道题里给的后面一个使用年限不考虑吗?不是要按 问
您好,不是的,可以长于税法,不能短于,因为越长,月折旧越小,利润扣减越少,这是税法允许的 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答

公司1600的增值税本来就是全部减免,还需要将开票软件服务费280元,作为抵扣款填在增值税减免明细表吗,我可以直接填写1600,反正也不交税,不管那可以抵扣的280吗?
答: 你好,是小规模季报销售额不超过9万免增值税吗?不交增值税,不用填表抵扣开票软件服务费280元
请问申报增值税,税控盘服务费是填附表4和增值税减免税申报明细表吗?
答: 你好,填附表四和减免税申报表,及主表的23栏
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小企业税控服务费在申报增值税时,应该在增值税减免明细表中填写吗?
答: 你好,是的,需要在增值税减免明细表中填写的

