,17年9月购入原料片石,对方公司已注销,未给我方开发票入账, 我方未付款项,我方系统只有过磅单,年底要怎么样处理会计分录吗?
lingzhaoyun2
于2019-01-09 08:10 发布 966次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-09 09:29
借原材料贷应付,如果以后不支付把应付转营业外收入
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2019-01-09 09:29:46
跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51
这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10
借库存商品贷银存
借银存贷主营业务收入,应交税费
借主营业务成本贷库存商品
2020-07-04 20:28:24
借:营业外支出
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21
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