当月开具的发票所产生的增值税及附加税 当月需要做计提税款的分录吗?
奔奔
于2019-01-09 20:21 发布 1934次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-01-09 20:22
你好,按2016年22号文件 ,增值税当月要做结转;根据配比性原则,附加税当月要做计提 !
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你好,按2016年22号文件 ,增值税当月要做结转;根据配比性原则,附加税当月要做计提 !
2019-01-09 20:22:04
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您好
小规模纳税人当月代开发票产生的增值税代开的时候缴纳 附加税申报的时候缴纳
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
2019-11-20 15:16:07
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您好,这样不对。如果当月不交增值税,就不用计提附加税。每个月也不一定要结转营业税金及附加,年底结转一次也行。
2016-10-20 21:40:23
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不用缴纳增值税和计提增值税的附加税
2018-04-03 10:02:17
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你好,增值税按开具的发票价税分开入账,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 附加税是按缴交的增值税作为基数计提,计提分录,借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等
2016-10-11 16:10:10
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