送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-14 10:42

我公司7-9月分别向担保公司支付担保费100000  60000  100000,当时未收到发票;在支付时 借:待摊费用贷:银行存款,并已分月摊销,11月发票到了,因当初会计处理错误未挂其他应收款,现在收到发票应如何处理,尽管开票日期与付款日期不一致,可以将发票直接附在前期的凭证中吗?若不可以,那之前的账务该如何调整,提前的摊销该怎么办?

李老师 解答

2015-12-14 10:45

建议调整当初凭证  借预付账款 贷银行存款  借管理费用 贷应付账款暂估  发票到了冲销 借应付账款 贷预付账款

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