去年12月份收到的进项税票未认证,做账的话,进项税计入应交增值税~待抵扣进项税,这样可以吗?因为公司暂时还没有买财务软件,没有登账,报税的时候还用填写进项税额吗
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于2019-01-11 09:39 发布 747次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
没有认证的话,做到应交税费,待认证里面的。
2023-04-27 15:01:25
你好,不用填写,还未认证呢
2019-01-11 09:40:57
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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