送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-01-13 17:55

没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的

把梦想变成现实 追问

2019-01-13 18:09

好哒,感谢老师,, 
 
老师,再麻烦请问下, 
要申报12月份时,发现填写之后,前面申报的增值税进项待抵扣金额不一致(具体造成差异月份和金额还没查明)。如果查明是前面月份收入申报多了,那这个月可以少申报一些(或者申报少了,这次多申报一些)吗?

答疑郭老师 解答

2019-01-13 19:38

最好是去修改之前的报表,除非是无票收入

把梦想变成现实 追问

2019-01-13 19:54

老师,已经申报过的增值税申报表也修改了是吧?

答疑郭老师 解答

2019-01-13 19:56

得去税务局修改,带上正确的报表,公章,具体的可以咨询下税务局

把梦想变成现实 追问

2019-01-13 20:10

好哒好哒,,感谢老师

答疑郭老师 解答

2019-01-13 20:11

不用客气的

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相关问题讨论
没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的
2019-01-13 17:55:47
你好,是填在本期认证相符本期抵扣栏
2020-03-17 17:02:49
你认证 ,就全部填在本期热证相符且本期申报抵扣的,你未抵扣的部分是会体现在留底税额里面的
2018-08-10 16:57:26
你好!本期认证相符的是附表二里面吧。 (一)认证相符的税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣
2017-08-11 14:16:08
不能,你填写在本期认证本期申报抵扣,这个次月会自动生成在留底税额栏次
2019-05-29 10:51:50
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