本期未认证的发票(待认证抵扣),申报增值税的时候需要填写在哪里吗?还是本期不用填写,待实际认证的时候,直接填写在 本期认证相符且本期抵扣那里?
把梦想变成现实
于2019-01-13 17:54 发布 2646次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-13 17:55
没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的
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没有认证的计待认证,不用申报,对的,认证之后填写到本期认证相符且本期申报抵扣的
2019-01-13 17:55:47
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你好,是填在本期认证相符本期抵扣栏
2020-03-17 17:02:49
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你认证 ,就全部填在本期热证相符且本期申报抵扣的,你未抵扣的部分是会体现在留底税额里面的
2018-08-10 16:57:26
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你好!本期认证相符的是附表二里面吧。 (一)认证相符的税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣
2017-08-11 14:16:08
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不能,你填写在本期认证本期申报抵扣,这个次月会自动生成在留底税额栏次
2019-05-29 10:51:50
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