送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-14 21:37

同学 您好 
前面认证时候分录书写正确 
转出时 做分录 
借:管理费用 
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 
就可以了

追问

2019-01-14 21:47

那部分不含税管理费用也不属于公司的,不用转出吗?

bamboo老师 解答

2019-01-14 21:51

您的意思是有一部分费用不能入公司的帐 是么 我刚开始以为您是只有进项不能抵扣  
如果是有一部分不能入公司帐的话 您的分录是正确的

追问

2019-01-14 21:53

是的,因为那个车不是公司的车,也就不能入公司的账对吧

bamboo老师 解答

2019-01-14 21:59

如果是为公司实际经营业务发生的 可以入账

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同学 您好 前面认证时候分录书写正确 转出时 做分录 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 就可以了
2019-01-14 21:37:51
你好分录是正确的。
2019-03-19 17:53:09
您的分录错误,正确分录如下: 1、借:管理费用-福利费 1168 借:应交税费-应交增值税-进项税额 198 贷:应付职工薪酬-福利费 1366 2、借:应付职工薪酬-福利费 1366 贷:库存现金 1366 3、借:管理费用-福利费 198 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 198
2018-07-09 17:46:52
冲掉这个做转出分录,做借管理费用 贷进项税额转出,
2019-11-20 21:02:16
1,是的,不能抵扣 不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
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