送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-03-20 10:20

你好,不需要的 
借:管理费用 
贷:应交税金—增值税(进项税额转出) 
第2、3步可以的。

叮当 追问

2019-03-20 10:22

不用做冲红吗

叮当 追问

2019-03-20 10:23

不是很明白

月月老师 解答

2019-03-20 10:27

你好,不用冲红,直接进项转出到成本就行。

叮当 追问

2019-03-20 10:27

我是用银行存款付的税费啊

叮当 追问

2019-03-20 10:29

人家是直接作废的发票不开了

叮当 追问

2019-03-20 10:29

不应该是冲红管理费吗

月月老师 解答

2019-03-20 10:31

你好,如果对方把发票冲红了。 
借:管理费用 
贷:进项税额转出 
借:管理费用 负数 
贷:银行存款 负数 
  
后面不变补缴税款。

叮当 追问

2019-03-20 10:34

对方是作废的,我们已经抵扣了也已经补交了税额的

月月老师 解答

2019-03-20 10:54

你好,分录上面我给出了,你的补缴税款的分录没问题。

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相关问题讨论
你好,不需要的 借:管理费用 贷:应交税金—增值税(进项税额转出) 第2、3步可以的。
2019-03-20 10:20:53
老师,这月进项13178.63,销项13716.24,月末结转……1.结转进项:借:应交税费-转出未交增值税13178.63 贷:应交税费-增值税进项13178.63 2.结转销项:应交税费-增值税销项13716.24 贷:应交税费-转出未交增值税13716.24 3.进项税额转出:借:应交税费-进项税额转出537.61 贷:应交税费-转出未交增值税537.61 4.结转未交:借:应交税费-转出未交增值税537.61 贷:应交税费-未交增值税537.61 5.下月缴纳增值税:借:应交税费537.61贷:银行存款537.61 老师。我要问的是第三步,我写的金额对不,不是进项税额转出吗 有老师吗
2017-12-05 16:04:08
对的啊 你问题不全啊
2017-12-13 18:28:56
具体什么问题
2017-12-05 17:31:57
你好! 先冲红 再做分录: 借:管理费用3 贷:应交税费-应交税费-进项税额转出3
2019-11-20 21:01:57
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