老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
昨日辞退员工,已经付了工资,员工并要求购买一月份社保。社保费用已经扣除。未做一月工资计提会计凭证如何做?借: 管理费用-员工工资贷:银行存款还有一个社保费用(员工缴纳部分)
答: 你好 和正常一样做分录 看下老师给你发的图片
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗?发放上月工资:借:应付职工薪酬-工资××贷:其他应收款~社保××银行存款××计提本月工资:借:管理费用-工资××贷:应付职工薪酬-工资××付本月社保费:借:管理费用-社保××其他应收款-社保××贷:银行存款××
答: 你好,你的分录完全正确。


475645797 追问
2019-01-17 11:06
答疑苏老师 解答
2019-01-17 11:07