总经理之前在公司借了100万材料款,暂估的材料款在没有取到材料供货方发票时,总经理用个人账去付了50万暂估的材料款,怎么做账务处理?
渡口
于2019-01-29 13:06 发布 774次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-29 13:08
你好,那这个50万会有发票么?
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你好,那这个50万会有发票么?
2019-01-29 13:08:19
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借原材料-暂估负数 贷:应付账款暂估 负数,之后按实际发生做借原材料 贷应付账款 供应商,结转成本汇算清缴纳税调增,
2020-04-21 09:11:27
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您好
那您应该红冲多结转的成本
2019-02-14 13:04:21
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直接入到当月原材料成本表入库数?
2019-02-07 18:29:06
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同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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