老师,我们公司付给员工的劳动促裁履行款,这个怎么 问
仲裁支付的工资正常按工资申报,离职补偿按辞退一次性补偿申报 答
您好,一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付 问
一般纳税人收到进项3%专票后,当期入成本,未付款,可以抵扣。 答
公司分销售和服务两主营业务,管理部门因为某项服 问
这个计入管理费用科目。 答
我公司为一般纳税人,使用小企业会计准则。2024.10 问
借:银行存款36万 贷:其他业务收入36万 答
车船税,5月购买,假如是300元,按年申报时,应申报金额 问
您好,如果车船税是按年征收的,但车辆是在年中某个月购买的,那么只需要支付该年度剩余月份的比例。 答

做的内账,有两个车间,两个老板。一车间是一个老板的。二车间利润是两个老板55分。买的设备,进的料,花的钱都是他俩自己从包里拿的,估计走的是个人私账。假如说他投入的固定资产,那我直接就那个借固定资产贷,实收资本或者是其他应付款就行,是吗?这么做是不是就可以,就不用走现金了。是我直接看单据做 借固定资产或者原材料 贷实收资本(其他应付款某老板) 还是让出纳写收据收借现金贷实收资本 哪个好?我这个账是怎么建呢?让出纳先开始建吗,他先写个条儿,收哪个老板多少钱,在收哪个老板多少钱呢?还是觉得那样还不太合理,因为这钱都没从他手里过呀
答: 你好。看实际投入的是什么做账。如果投入的是固定资产就入到固定资产,借:固定资产 贷:实收资本。
去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
答: 您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,法人前期出资装修店面,购固定资产投入大约80万,他私人就把款付了都没有通过对公户,至今都挂在其他应付款科目,要怎么做才能转为实收资本?
答: 你好,股东会作出决议,修改公司章程,去工商变更 实收资本

