送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-02-20 11:02

你好,这个计提时应该按照扣款后计提。你是按照什么计提的

安好 追问

2019-02-20 11:05

我是按照扣款后记提的

小惑老师 解答

2019-02-20 11:07

那你发放时 
借应付工资,贷应交税费-个税,银行存款

安好 追问

2019-02-20 11:15

谢谢老师

小惑老师 解答

2019-02-20 11:16

不客气的,祝您学习和工作愉快,希望我的解答满意,谢谢!!

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相关问题讨论
你好,这个计提时应该按照扣款后计提。你是按照什么计提的
2019-02-20 11:02:57
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好  这个代扣的个税    是帮你们员工代扣的吗 ? 你发放工资 才扣除个税的 ; 不应该走其他应付款的    你下面的发放工资 :收经费是什么业务发生的 ?  
2021-05-07 14:30:12
你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
2019-10-28 15:18:50
你好,第二个是正确的。
2022-01-21 09:46:20
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