帐上应交增值税是1.02,报税时税务局显示应交1 差的0.02怎么记账,营业外收入吗?
静
于2019-02-21 16:23 发布 647次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
差额可以计入主营业务收入 也可以计入营业外收入
2019-02-21 16:26:06
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您好
小规模纳税人不用增值税下三级科目
应交税费-应交增值税就好了
2020-01-09 21:41:38
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你好,把这个差额调整一下,借:应交税费-未交增值税
贷:主营业务收入
2019-01-10 13:17:36
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借:应交税费--未交增值税 0.02
贷:营业外收入 0.02
2019-10-09 15:17:48
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同学,你好,你计提的时候,看你开票的税额,这个一般就已经是1%了,所以直接转到营业外收入的是1%的税额
2021-01-20 15:25:44
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