1、航天信息服务费280元的分录怎么做?我是冲减了“管理费用”,领导说错了。2、应交税费-应交增值税-减免税款科目余额280,怎么结平?
北京菜鸟
于2019-02-23 21:10 发布 5651次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-02-23 21:13
收到发票,借管理费用-办公费贷银行存款,实际抵减的时候,借应交税费--应交增值税-减免税款借管理费用-办公费负数
相关问题讨论
你好 你们属于小规模吗
2019-01-12 13:40:30
收到发票,借管理费用-办公费贷银行存款,实际抵减的时候,借应交税费--应交增值税-减免税款借管理费用-办公费负数
2019-02-23 21:13:13
借;管理费用 (红字)和贷:管理费用 两者都是一样的,都是使得管理费用减少
2020-04-22 00:25:37
你好!
年底汇总做分录冲销
借应交税费…应交增值税(进项税额转出)
贷应交税费…应交增值税(进项税额)
2020-05-15 09:57:15
同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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