老师我是销售完,开完蓝字发票,但对方有一半退货,让 问
您好 同学 销售货物发生销货退回的可以部分红冲 答
我们是销售企业,个人打款到我们账户,开发票是开给 问
同学你好 这个可以的 签委托付款协议给你们 答
生产型出口免抵退计算步骤 问
同学你好 生产型出口免抵退计算步骤: 算当期不得免征和抵扣税额:当期不得免征和抵扣税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 ×(出口货物征税率 - 出口货物退税率)- 当期不得免征和抵扣税额抵减额。 算当期应纳税额:当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额)- 上期留抵税额。 算免抵退税额:免抵退税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 × 出口货物退税率 - 免抵退税额抵减额。 定当期应退税额和免抵税额:若当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期期末留抵税额,当期免抵税额 = 当期免抵退税额 - 当期应退税额;若当期期末留抵税额 > 当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期免抵退税额,当期免抵税额 = 0。 答
我们单位收取的空调供暖费,每个月产生的电费需要 问
你好,收谁的供暖费? 答
小规模纳税人只有法人一个员工,没交社保,个税(扣除 问
你好,这个你每个月借管理费用工资,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬贷,银行存款。 答
去年9月交了房租一年的36000,9月记账借管理费用 9000 预付账款 房租 27000 贷银行存款90000今年一月份能不能直接分摊完房租费用 借管理费用 27000贷应付账款27000。一下子冲掉以前的?
答: 这个数据存在问题呢,一年的租金36000元,一个月的租金是3000元,计入费用也是按月进行摊销处理
今年要更正去年12月份的凭证,去年12月份支付时做的借:管理费用 贷 银行存款 平摊做的是:借:管理费用 贷:预付账款 这样是不对的,应该改为:借:待摊费用--房租 贷:银行存款 平摊时做借:管理费用--房租 贷:待摊费用--房租 所以要在今年更正,应该怎么更正?
答: 你好,这么做是正确的,用预付账款就行,待摊费用这个科目已经取消了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问房租费用一定要提前计提吗?今年9月份预付了10-12月份的房租,9月份做帐:借:预付账款-房租 贷:银行存款, 收到发票后,10-12月份分别 借:管理费用-房租 贷:预付账款房租 请问这样可以吗?
答: 你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销
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2019-02-27 20:16
江老师 解答
2019-02-27 20:56
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2019-02-27 20:57
江老师 解答
2019-02-27 20:58