老师,有挂靠交社保,公司收他钱时做:借:银行存款 贷:管理费用 红字 ; 帮他缴纳社保时做:借:管理费用 贷:银行存款 可以这样做吗?
山坡羊
于2019-02-28 11:01 发布 677次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-02-28 11:11
可以这样账务处理的,也可以通过其他应收款科目核算
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可以这样账务处理的,也可以通过其他应收款科目核算
2019-02-28 11:11:22
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您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
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您好!对的。就是这样了。
2018-12-14 14:50:50
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有问题,企业负担的这一部分社保,你没有集体,没有通过应付职工薪酬。
2022-03-11 21:56:12
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你好,外账应该先贷:应付职工薪酬 再借应付职工薪酬 贷银行存款,内账借:其他应收款 贷:银行存款
2019-03-18 19:44:47
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山坡羊 追问
2019-02-28 11:12
辜老师 解答
2019-02-28 11:20