送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-28 11:11

可以这样账务处理的,也可以通过其他应收款科目核算

山坡羊 追问

2019-02-28 11:12

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2019-02-28 11:20

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
可以这样账务处理的,也可以通过其他应收款科目核算
2019-02-28 11:11:22
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
您好!对的。就是这样了。
2018-12-14 14:50:50
有问题,企业负担的这一部分社保,你没有集体,没有通过应付职工薪酬。
2022-03-11 21:56:12
你好,外账应该先贷:应付职工薪酬 再借应付职工薪酬 贷银行存款,内账借:其他应收款 贷:银行存款
2019-03-18 19:44:47
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