送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-06 13:51

你好,更正分录 
借:管理费用-房租 
贷:应付职工薪酬~福利费

静静流淌ゞ"心旳距离 追问

2019-03-06 13:54

不是,之前没有发票应该记往来吧,借 其他应付款,贷 银行存款

佟老师 解答

2019-03-06 13:55

以后能取得发票是吗?

静静流淌ゞ"心旳距离 追问

2019-03-06 13:55

可以的

佟老师 解答

2019-03-06 13:56

借:预付账款 
贷:应付职工薪酬~福利费

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相关问题讨论
你好,更正分录 借:管理费用-房租 贷:应付职工薪酬~福利费
2019-03-06 13:51:21
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
可以先按这个做账,后续发票收到没有差额直接贴后面就可以
2019-08-06 10:17:44
借应付职工薪酬奖金贷,应付职工薪酬、职工福利。
2022-07-05 19:36:26
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