每月月末,需要先把“销项税额”和“进项税额”结转到“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗,然后再结转增值税,做会计分录:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税 吗
豆豆
于2019-03-10 13:10 发布 912次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-03-10 13:11
恩,可以结转一下的
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恩,可以结转一下的
2019-03-10 13:11:47
是的。同学。这是属于月末结转增值税的分录。
2019-03-10 13:35:49
进项销项单独结转到转出未交,最好结转,这样没有余额,要不你从开业一直会累计到注销
结转增值税分录不对,借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税
2019-03-07 15:25:04
你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。
2019-03-07 10:08:03
可以每个月做结转,也可以到年末再统一结转的。
2019-03-07 10:18:45
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