送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-15 14:46

借:应收账款  -234947.68  贷:主营业务收入  -202541.09  应交税费—应交增值税—销项税-32406.59

Angie 追问

2019-03-15 14:49

上个月成本也做了 
现在要做吗做

辜老师 解答

2019-03-15 14:49

要的,成本也要冲回

Angie 追问

2019-03-15 14:51

借:库存商品164463.38贷: 
 
164463

辜老师 解答

2019-03-15 14:53

借:库存商品164463.38贷:主营业务成本  164463.38

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借:应收账款 -234947.68 贷:主营业务收入 -202541.09 应交税费—应交增值税—销项税-32406.59
2019-03-15 14:46:11
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
你好 把冲红的发票放进去就可以了哦
2019-10-11 15:04:53
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:45
你好,你们交给税务还是别人拿给你们?
2018-05-29 15:52:26
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