老师,公司的股东是外国人,他是在国外,不在国内,现在 问
你好,借款或工资,只有这个 答
这是干嘛的?不是找加工厂吗? 问
晚上好,这个具体的场景能分享下么 答
老师,请问购买软件 最新政策费用摊销几年 问
按无形资产处理,则摊销10年 答
老师,我们分公司没有职工薪酬,只发了农民工工资,需 问
若按工资个税申报的,要交工会经费 答
你好,我企业是个人独资有限公司,想股权转让,是先分 问
先分红再转少交印花税 答
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商品如果短缺做“应交税费-应交税费-进项税额转出”分录,那么做这个分录的时候需要附什么原始凭证说明吗?同时是否需要让销售方开具红字发票
答: 你好! 不用开红字发票的 附盘亏审批单就可以了
商品如果短缺做“应交税费-应交税费-进项税额转出”分录,那么做这个分录的时候需要附什么原始凭证说明吗?
答: 您好 可以自己写个说明做附件放在凭证后面
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,没有认证的发票需要红冲,(由于某种原因)销售方让购买方开红字信息表,收到负数发票时,购买方如何做账?原先做的分录是,借:库存商品,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。
答: 同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 负数 贷:应付账款 负数
收到对方开来的销售折让红字进票专票,分录借 库存商品-100 应交税费-应交增值税-进项税额转出-13贷 应付账款 -113可以这样子做吗?申报完进项税额转出后,还需要做什么账务处理分录吗?
老师,本月购进的货品,本月收到销售方开的红字发票,为什么做分录的时候是借应交税费应交增值税进项税额负数,不是带应交税费应交增值税进项税额转出啊
老师,费用发票全额入管理费,后又同时认证了,现在做转出,借应交税费-增值税-进项税额红字 贷待认证进项税额红字。期末结转增值税的时候,待认证进项的贷方有余额,需要转入转出未交增值税?分录这么写
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蔡淑苗 追问
2019-03-17 08:54
蒋飞老师 解答
2019-03-17 09:29