- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-03-22 14:52
减免税款先做处理:
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
再做月末结转:
借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费- 未交增值税
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减免税款先做处理:
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
再做月末结转:
借:应交税费- 应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费- 未交增值税
2019-03-22 14:52:53
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
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你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
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转出未交增值税是0,不需要做别的了
2019-09-09 09:13:41
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庄老师 解答
2019-03-22 14:58