上个月暂估入库了10万块钱的原材料,然后这个月对方开过来7万块钱发票,还有3万要下个月才能开出来,这个7万怎么做分录呢?没开来发票的暂估还是放着不管?
学徒
于2019-03-25 21:09 发布 588次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-03-25 21:13
可以先将这7万元的发票对应的暂估分录红冲,然后按实际取得的7万元发票重新编制分录。
相关问题讨论
可以先将这7万元的发票对应的暂估分录红冲,然后按实际取得的7万元发票重新编制分录。
2019-03-25 21:13:59
开来的时候再处理,没开票的暂时不处理。
2019-03-25 21:39:02
你好,先冲回暂估的7万元,然后按照发票重新入库
2019-03-25 20:36:16
你好!是的。就是这样做了
2019-04-02 16:12:40
你好!不跨年的话 借:主营业务成本 -10 贷:应付账款 -10就可以了
2021-01-21 14:10:03
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2019-03-25 21:20
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2019-03-25 21:51