现查到公司去年五月份有一张发票没有认证。但那个月份已经把这账发票做入金蝶进项里面了。现在认证应该怎么做凭证分录
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于2019-03-28 08:31 发布 819次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
调整之前进项,借;应交税费(待认证进项税额) 贷;应交税费(进项税额)
认证之后做这个分录,借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2019-03-28 08:33:30

这笔进项可以做在11月份
2018-11-20 08:59:40

只是做账错了,用红字冲错的,然后做正确的就行了,不管本月有没有开票,
2019-06-25 21:43:24

其实也可以不调的 只要到最后认证的跟账上的一直就可以;或者你也可以将1月的转到待抵扣进项税 等2月实际认证了在做到进项税额去
2018-03-28 11:14:33

你认证后就要做账的,你当时收到发票就应该做账的
2019-05-22 11:30:05
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