职工从会计那儿支走6120,这块怎么做分录,借:其他应收款。某某人 贷:现金?那他拿走钱之后去外出学习,然后买了一些原材料,又坐车,还有一些吃饭,以及其他费用。并且这些都没有发票。只有收据。这块怎么做账?直接挂预付还是管理费用
暗香疏影
于2019-03-28 09:58 发布 661次浏览

- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
相关问题讨论

直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28

你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55

你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32

你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
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