老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师
动人的夕阳
于2024-01-10 17:59 发布 151次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19

你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05

您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59

你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58

直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28
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