送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-07-25 17:47

你好,如果退回了可以是  借管理费用1900 现金100 贷其他应收款2000 
没有退回就挂账其他应收款 100的余额就是了

木木 追问

2017-07-25 17:49

挂账是什么意思

邹老师 解答

2017-07-25 17:51

你好,就是体现在期末的其他应收款余额 100

木木 追问

2017-07-25 17:52

@邹老师:但是这100块已经用完了,只不过是和下次再给的200块一起用,那怎么做

邹老师 解答

2017-07-25 17:54

下次报销的时候借;管理费用等科目  300   贷;其他应收款  300

木木 追问

2017-07-25 18:09

是下次我又给他2000块,然后上次的2000还剩100元,那我这次的分录要怎么做@邹老师:

邹老师 解答

2017-07-25 20:22

借;管理费用等科目 2100 贷;其他应收款 100   库存现金  2000

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1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
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