车间机器维修费计入管理费用,还是制造费用 问
企业会计准则管理费用。 答
本年度社保年审各保险的缴费基数是4308元还是高 问
你好,,这个每个地方不一样了。一般不低于当地要求的最低限额就可以了。 答
支付场地租赁费计入成本的会计分录 问
那个计入主营业务成本 答
请问工资只有一名正式员工,交了社保,另外有3名退休 问
是的对的,这个没有关系。 答
老师,去年填了未开票收入,今年又开票,今年填报增值 问
就是附表1的未开具发票列,对应的税率栏 答
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如图片所示已交税金(为预缴税费)是否要结转,如果不结转,怎么计算本月应交税费?
答: 是需要结转的,同学
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录, 如果是上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可 计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 如果是本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
答: 你好 是的 是这样来处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,缴纳本月增值税和预交时借:应交税费_已交税金贷:银行本月计提次月时计提时借:应交税费_增值税_转出未交增值税贷:应交税费_未交增值税交纳时:借:应交税费_未交增值税贷:银行图片里那个我有点懵了,预交了月底怎么还要结转呢,按这样月底未交增值税借方不是有余额,表示不需要交吗,
答: 未交借方余额表示留抵 你预缴的这月交税抵扣,就是图片最后一个分录
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Cute & Meet 追问
2019-03-28 16:22
逸仙老师 解答
2019-03-28 17:15