送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-28 16:27

汇算清缴是所得税和增值税没关系

晴&雨 追问

2019-03-28 17:31

怎么每个老师说的不一样啊

郭老师 解答

2019-03-28 17:33

可以追问的,你多抵扣了增值税,今年进项转出不就可以了

晴&雨 追问

2019-03-28 17:34

那我去年多抵扣的这个税盘的进项税这个不是多抵扣了嘛,不是要做进项税额转出嘛,可是已经跨年了,然后我12月份的增值税已经申报了,修改不了了吧,今天有个老师建议我在做汇算清缴的当期做进项税额转出

郭老师 解答

2019-03-28 17:39

你可以追问他汇算清缴在哪里进项转出,我不太清楚这个

晴&雨 追问

2019-03-28 17:39

我就想问,我这种情况跨年了,我可以在发现的当期直接做进项税额转出,然后当期报税的时候也把这个进项税额转出填报,做相应的分录就可以了嘛

郭老师 解答

2019-03-28 17:41

你之前的分录怎么做的

郭老师 解答

2019-03-28 17:42

增值税进项转出在发现的当期转出就可以

晴&雨 追问

2019-03-28 17:44

我当时发票回来直接做借:管理费用  应交税费-应交增值税    贷:库存现金

晴&雨 追问

2019-03-28 17:45

后面我全额抵扣的时候做借:应交税费-减免税额  贷:管理费用

晴&雨 追问

2019-03-28 17:46

所以认证的这部分我多抵扣了,费用也多冲了这部分金额

晴&雨 追问

2019-03-28 17:50

是否可以在发现当期(跨年)做分录:借:未分配利润   贷:应交税费-进项税额转出

郭老师 解答

2019-03-28 17:51

你的费用是少抵扣了,汇算清缴调减 
进项转出在这月转出,借以前年度损益调整贷应交税费-应交增值税-进项转出 
借利润分配贷以前年度损益调整

晴&雨 追问

2019-03-28 17:54

小企业准则没有以前年度损益调整这个科目,是否可以直接借:未分配利润  贷:应交税费-进项转出呢

郭老师 解答

2019-03-28 17:55

可以

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相关问题讨论
汇算清缴是所得税和增值税没关系
2019-03-28 16:27:14
这个不需要认证,然后申报全额抵减增值税
2022-06-07 17:32:38
是的,开了红字信息申请就需要做,进项税转出
2023-07-06 15:40:57
你只需要留第一联进行账务处理,后面的可以给到对方
2021-01-13 17:08:45
不能的哦 你们进项税额转出时对方有开具对应的红字发票给你吗?
2019-05-27 15:53:01
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