送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 16:16

你好  借款抵工资 你们实际业务说下 工资也是需要计提 发放也要走应付职工薪酬操作  没看懂你的分录

2018 追问

2019-03-29 16:18

我们是内账,老板安排不让有应付职工薪酬科目,让把工资计入管理费用-工资就行

2018 追问

2019-03-29 16:18

meizi老师 解答

2019-03-29 16:32

你好 那内帐的话 可以的   意思是在工资里面扣除工资嘛  那就按你说的做  摘要写某员工多少借款在某月工资扣除抵减

2018 追问

2019-03-30 09:22

谢谢

2018 追问

2019-03-30 09:23

老师最后这一个月怎么去复习才能提分?

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相关问题讨论
你好 借款抵工资 你们实际业务说下 工资也是需要计提 发放也要走应付职工薪酬操作 没看懂你的分录
2019-03-29 16:16:19
你好!都可以。前面是先从工工资扣,然后交。 第二个是先付了然后从工资扣。
2017-09-13 16:57:53
你好 借银行存款 贷其他应付款-老板 。计提工资的时候借管理费用,贷应付职工薪酬 发工资: 借应付职工薪酬-工资贷银行存款
2020-07-28 09:22:01
计提应该是按照应发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬——工资 发放的时候代扣个税和个人部分社保 借应付职工薪酬工资 贷应交税费个人所得税 其他应收账款——个人啊部分社保公积金 银行存款
2020-04-24 20:17:04
缴纳社保, 借管理费用(公司部分) 借其他应收款(个人部分) 贷银行存款 发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款(个人承担社保) 贷银行存款
2019-01-12 17:11:59
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