送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-31 10:00

预支借其他应收款贷现金500 
发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500

太秀 追问

2019-03-31 12:22

计提工资是什么情况

答疑郭老师 解答

2019-03-31 12:25

借管理费用贷应付职工薪酬2500

答疑郭老师 解答

2019-03-31 12:26

应付职工薪酬贷方余额500表示应付未付

太秀 追问

2019-03-31 14:11

老师能这一个明确的分录吗

答疑郭老师 解答

2019-03-31 14:12

借管理费用贷应付职工薪酬2500 
预支借其他应收款贷现金500 
发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500

答疑郭老师 解答

2019-03-31 14:12

那一步不明确可以提出来

太秀 追问

2019-03-31 14:19

这下明白了。我手里只有收款金额,付款金额,还有上月的未录库存,这个怎么做账

答疑郭老师 解答

2019-03-31 14:35

知道什么业务吗?按业务来做

太秀 追问

2019-03-31 15:10

我们公司做家具,一般板材进货都是赊账,客户打款都是分期,公司18年未做系统帐,很多单子也不齐全,只有一个笔记进出流水,我要在系统上怎么做账,主要我还是职场菜鸟,这那课本知识和实际相差有点远

答疑郭老师 解答

2019-03-31 15:16

盘点做期初余额,学堂有年中建账的课程也有乱账章管理课程你可以参考下,或者你有不明白的也可以在这里问

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