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太秀
于2019-03-31 09:57 发布 1657次浏览
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-31 10:00
预支借其他应收款贷现金500 发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500
太秀 追问
2019-03-31 12:22
计提工资是什么情况
答疑郭老师 解答
2019-03-31 12:25
借管理费用贷应付职工薪酬2500
2019-03-31 12:26
应付职工薪酬贷方余额500表示应付未付
2019-03-31 14:11
老师能这一个明确的分录吗
2019-03-31 14:12
借管理费用贷应付职工薪酬2500 预支借其他应收款贷现金500 发工资借应付职工薪酬2000贷银存1500,其他应收款500
那一步不明确可以提出来
2019-03-31 14:19
这下明白了。我手里只有收款金额,付款金额,还有上月的未录库存,这个怎么做账
2019-03-31 14:35
知道什么业务吗?按业务来做
2019-03-31 15:10
我们公司做家具,一般板材进货都是赊账,客户打款都是分期,公司18年未做系统帐,很多单子也不齐全,只有一个笔记进出流水,我要在系统上怎么做账,主要我还是职场菜鸟,这那课本知识和实际相差有点远
2019-03-31 15:16
盘点做期初余额,学堂有年中建账的课程也有乱账章管理课程你可以参考下,或者你有不明白的也可以在这里问
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答疑郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2019-03-31 14:11
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2019-03-31 14:12
答疑郭老师 解答
2019-03-31 14:12
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2019-03-31 14:19
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2019-03-31 14:35
太秀 追问
2019-03-31 15:10
答疑郭老师 解答
2019-03-31 15:16