11月过路费,同事给我了,当时没注意,就没抵扣,现在还 问
可以勾选抵扣的,没问题的,税金小也可以不抵扣了 答
超市商品霉变做报损处理,已勾选的进项税是否要做 问
是的,那个是管理不善引起的,需要进项转出 答
本年科目余额表里的所得税费用累计数,是不是不包 问
是,不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税 答
您好老师,我们公司A在深圳重新注册了一个公司B,业 问
同学好:不可以直接转给B公司,可以带货币资金卖出,让购买方对价里面包含这部分银行存款。 答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款好 答
建筑劳务分包公司,帮我看一下收到发票和支付人工费这样做分录合适不,支付人工费 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票及工程结算单 借 :工程施工人工费 贷':应付账款 同时核销发票 借:应付账款 贷:预付账款
答: 你好,你的分录 借:预付账款 贷:银行存款 借 :工程施工人工费 贷:预付账款
老师建筑行业,发票付款,结算单都不是同时来,我可以这样核算吗? 预付工程款: 借 预付 贷 银行 收到发票 :借工程施工 贷 应付 收到结算单: 借应付 贷 预付
答: 你好,收到发票贷方就直接计入预付账款,而不是应付账款 后面取得结算单就不需要在做分录了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,建筑公司收到一张劳务发票,银行已支付,做账是借:“工程施工-合同成本”贷:应付账款 ,支付款,借:应付账款 贷:银行存款 ,那应该如何结转?工程结算分录应该是要做?
答: 结转时借:主营业务成本 贷:工程施工 ,工程结算科目在开具发票时,借:应收账款/银行存款 贷:工程结算 、销项税额
木子 追问
2019-04-01 11:30
暖暖老师 解答
2019-04-01 11:32
木子 追问
2019-04-01 11:36
暖暖老师 解答
2019-04-01 11:38
木子 追问
2019-04-01 11:41
暖暖老师 解答
2019-04-01 11:45