送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-02 11:25

你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。280 
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。91.43

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你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。280 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。91.43
2019-04-02 11:25:05
借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-01-03 11:51:13
你好,照原凭证做张红字凭证冲回。
2019-08-27 16:32:58
你以后等到4月份开发票的时候再入账
2019-04-08 16:42:35
你好,可以不用填写的,你需要抵扣的时候再填写就行。
2022-04-01 08:44:43
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