老板付了工程支出,3月份不是开不出发票了不是吗,实际支付了工程款就预提费用中过度了一下付款时借:其他应收款-领工程款人 贷:其他应付款-老板;预提时 借:主营业务成本 贷预提费用 _工程支出-暂估这样对吗?
向往
于2019-04-02 19:22 发布 782次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
2019-04-02 20:19
账务处理没有问题,因为没有开票,但是会有税务核查的风险,如果税务抽查到你们公司,查到这笔预提分录和平时记账方式不同,会查看原始凭证,追问没有开票的原因,能够给出合理解释即可
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账务处理没有问题,因为没有开票,但是会有税务核查的风险,如果税务抽查到你们公司,查到这笔预提分录和平时记账方式不同,会查看原始凭证,追问没有开票的原因,能够给出合理解释即可
2019-04-02 20:19:56
您好
支付2万
借:预付账款 20000
贷:银行存款 20000
借:工程施工——合同成本——施工费 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款——暂估预付账款
收到发票
借:预付账款——暂估预付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:预付账款
2019-02-18 14:42:11
您好,收到预付款借银行存款贷预收账款,开票借预收账款 贷工程结算 销项税。工程按完工百分比确认收入和成本,现在是新开工不确认。
2019-11-27 11:40:07
你好,
预付时
借:其他应收款
贷:银行存款
如果已经预付在支付时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款
2020-03-13 12:09:24
你好,预提费用已经取消了
2019-06-21 11:51:53
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