送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-03 14:24

您好 
借:营业费用 
贷:其他应付款 
借:营业费用 借方红字 
贷:其他应付款 贷方红字

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:营业费用 贷:其他应付款 借:营业费用 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字
2019-04-03 14:24:29
你好,没有收到发票就按照不含税金额暂估入账,发票回来了,就冲掉之前的分录,再根据发票做账且确认税额 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-26 23:10:11
你好 因为你们把这个电费 水费支付出去的时候 计入了经营费用 这里冲减了
2019-07-17 16:22:22
这个不叫计提,是按实际发生的做,这个发票有差额么,没有直接贴借:费用/贷:其他应收 这个后面有就冲掉借:费用/负数 贷:其他应收 负数按发票重新做
2019-09-30 11:02:18
预提作为暂估费用,是直接红字,然后根据发票做正确分录,你现在是需要调整什么
2019-05-27 15:45:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...