3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。方未付款。4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
欣悦
于2019-04-08 11:45 发布 836次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

付款时
借:预付账款等
贷:银行存款
按月分摊
借、管理费用
贷:预付账款等
2019-04-08 12:29:23

你好!可以的,完整的处理方式看看这里的链接
http://m.kuaiji.com/zixun/shiwu/1588018.html
2016-08-04 21:52:03

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18

你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57

不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
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