在暂估入库报销处理里面,结算成本处理,应该在会计里做的,在采购里做了,怎么改啊
仁爱的缘分
于2019-04-08 20:47 发布 767次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,可以把采购里的数据做退回处理,红字冲账处理就行了。
2019-04-08 21:00:57
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您好,可以把采购里的数据做退回处理,红字冲账处理就行了。
2019-04-08 21:01:02
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进项税不暂估入账,会计分录为:
1、暂估入库时:
借:原材料——暂估
贷:应付账款——暂估
2、
收到发票后:
①先进行冲销:
借:原材料——暂估(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
②再按发票入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2018-07-10 17:52:12
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你好!是真实业务吗?有合同吗?
2019-11-27 16:30:16
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您好,您做了成本出库的账务处理了没?
2018-05-04 21:04:49
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